Добрый день! Подскажите пожалуйста как подать корректировку НДС по замене контрагента на реализацию. Произошёл небольшой сбой. Суммы ничего не поменялось, только контрагент. Доп листом ?
Comments
Добрый день,
Цитата: Подскажите пожалуйста как подать корректировку НДС по замене контрагента на реализацию. Произошёл небольшой сбой. Суммы ничего не поменялось, только контрагент. Доп листом ?
Да, вам надо сформировать доп. лист к книге продаж, аннулировав неверный с/ф и зарегистрировать верный (Постановление 1137 от 26.12.2011). А затем сформировать корректирующую декларацию.
Это все делать через регламентные операции по НДС ?